10月16日,四川省教育评估院召开审计取证工作专题会。我院副院长赖长春出席并讲话,院内各部门负责人和职工代表参会。

会上,办公室就教育厅对我院2022年度财政财务收支情况的审计取证反馈事项进行说明,就配合做好审计取证工作和进一步规范单位内部财务工作提出工作建议。
赖长春指出,开展财务收支审计对促进单位遵守国家财经法规,强化资产管理,提高资金使用效益,进一步规范内部管理,提升内部治理水平具有重大意义。他强调,一是提高政治站位,高度重视审计取证材料反馈工作。审计工作能否做出正确判断和客观评价,很大程度上取决于所提供资料的真实性和完整性。各部门务必高度重视、逐条研究涉及的审计取证材料清单事项。二是积极主动配合,全力以赴做好审计取证材料的收集和反馈。各部门应遵循积极配合、依规送审、及时反馈、有效沟通原则,做好审计取证资料的收集和反馈工作。三是强化结果运用,举一反三抓好规章制度执行。各部门要充分利用审计结果,率先就审计取证指向的潜在风险进行研判,举一反三,严格各项规章制度落实。院纪检委员要强化监督,对出现推诿、扯皮、拖拉等影响审计进度和效率,以及整改不力的,要严肃追责问责。
